下面是小编为大家整理的审计局半年工作总结【五篇】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
审计局2023年半年工作总结5篇
【篇一】审计局2023年半年工作总结
区审计局2018年半年工作总结
一、上半年工作完成情况
区审计局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,紧扣区委、区政府工作重心,工作思路清晰,共完成审计项目10项,正在进行审计项目8项,查出管理不规范金额2459万元;
共委托工程建设项目审计35项,审结33项(含跨年项目),送审工程金额3800万元,核减送审工程金额176万元;
提出审计建议16条,被采纳12条;
上报审计信息、宣传稿件27篇,被新闻媒体和上级审计机关采用11篇,审计工作为全区经济社会的平稳较快发展作出了重要贡献。
(一)围绕中心,服务大局。区审计局按照区政府工作思路,主动服务经济建设,以审计促项目,以审计促发展。上半年根据区政府临时交办的牌楼商业街改造工程、区热电企业整合工作、怡乐家园前期摸底等紧急任务。区审计局一把手积极参加区长办公会,为区经济决策提供审计建议,为全区经济工作发挥保驾护航的作用。
(二)继续深化财政同级审。该局正在对本区同级财政预算执行进行审计,并按照区政府要求对专项资金进行了延伸审计。今年审计重点在全面把握财政资金分配、管理和使用总体情况的基础上,检查预算执行的有效性、预算批复、执行、调整和预算收支变化等情况,促进深化预算管理、优化支出结构、提高财政资金使用绩效。
(三)提升任期经济责任审计。按照区委组织部委托,以促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,围绕“经济”和“责任”,结合不同类型领导干部履职特点,进一步把握审计重点,将审计内容与领导干部履行经济责任情况的联系更加紧密,逐步实现了由“财务型”向“绩效型”转变,加大了从源头上治理腐败力度,促进依法履行职责。目前已完成琵琶办事处、新台子社区、康复医院、九里办事处刘楼村、第二十六中学等6家单位任期经济责任审计。
(四)圆满完成省审计厅统一组织的村庄环境整治绩效审计项目。上半年按照省厅统一组织安排,区审计局开展了区村庄环境整治绩效审计项目,审计组采用实地抽查、财务监督、信息系统监督等多种方式,对所辖区内7家自然村进行村庄整治情况抽查,重点关注村庄环境整治资金使用情况、村庄整治效果、村庄环境治理信息管理系统使用等,通过审计有效地对村庄环境整治资金使用情况、整治效果进行绩效评价。
(五)积极推进行政事业审计,规范财务管理。区审计局今年继续推进行政事业单位财务收支审计,重点关注行政事业单位执行国家经济政策和财务制度情况,行政事业性收费、罚没收入管理情况,“收支两条线”政策执行情况,以及国有资产管理及负债情况等。通过审计促进行政事业单位建章立制,进一步提高财政财务管理水平。已完成东升食品商场、小学等4单位财务收支审计。
(六)拓展建设项目工程委托审计。为加强我区建设项目委托中介机构审计服务的管理和监控,有效防范审计风险和廉政风险,提高审计项目质量,按照市局建设项目审计中介机构选择办法,结合我区实际制定区建设项目审计中介机构备选库实施方案,并向区发经局、区财政局、区住建局、区法制办、区监察局征求意见,目前已通过区长办公会研究通过。
上半年,面对繁重的工作任务,区审计局克服困难,发扬严谨务实的工作作风,切实履行审计监督职责,各方面均取得了较好成绩。但客观分析,也还存在一些不足和许多困难,主要表现在:1.审计力量与审计任务不相适应,审计质量有时难以保证;
2.审计专业力量与新时期审计工作要求不相适应,特别是工程审计专业人才缺乏;
3.屡审屡犯的问题解决难度大。这些问题和困难我们将在今后的工作中认真查找差距,剖析原因,加强研究,采取措施,努力改进。
二、进一步强化措施,确保完成全年目标任务
目前,区审计局各项工作稳步推进,已基本达到时间过半、任务过半的要求,要圆满完成全年各项目标任务,工作还很艰巨,下半年的工作任务更重、要求更高。
(一)要进一步加大审计力度,切实履行审计监督职责。一是要突出重点。要加强对重点部门、重点资金、重点领域的审计监督。二是要严审严查。坚持审深审透,注意发现和揭露重大违纪违规问题和经济犯罪案件线索。三是要依法处理。要把握好审计处理处罚的尺度,从实际出发,既要严格执法,又尽量不要因处理处罚而影响被审计单位的正常运转。四是要抓好整改。五是要促进健全各项管理机制,防微杜渐,充分发挥审计的建设性作用。
(二)要进一步推进审计创新,提高审计工作水平。一是要创新审计理念。树立以质量和效益为中心的审计理念,在审计时既要查处违法违纪问题,还要重点关注资金的使用效益;
二是要创新审计技术。当前审计技术创新最重要的是要搞好审计信息化建设,提高计算机审计水平。既要加强审计信息化硬件建设,又要加大计算机审计技术培训,促进计算机审计在审计工作中的应用。三是要创新审计管理机制。我区审计机关力量不足与任务重矛盾非常突出,创新审计管理机制,整合审计资源,提高审计工作效率显得更为重要。
(三)加强审计业务建设,提高审计能力,防范审计风险。一是要搞好业务培训,特别是加强财经法规、计算机知识培训,加强审计质量控制、工作流程等方面的培训,不断提高审计人员的业务素质和工作能力。二是进一步健全和完善业务工作流程,堵塞工作漏洞、防范审计风险,确保审计质量。三是千方百计拓展审计手段,注重审计调查。既要搞好账面审计,又要加强实物盘查、现场审计、走访调查等工作。
(四)要进一步加强审计机关建设,夯实审计基础。建设好和谐、文明、规范、高效的审计机关,打造一支过硬的审计队伍是做好审计工作的重要前提和组织保障。
下半年的审计任务依然很繁重,我们要按照全省、全市审计工作会议精神,认真贯彻落实科学发展观,尽职尽责,严格要求,确保完成全年审计任务,进一步开创全区审计工作新局面!
【篇二】审计局2023年半年工作总结
审计局上半年包村工作总结与审计局上半年审计工作总结汇编
审计局上半年包村工作总结
根据县委办、县府办关于印发《做好党员干部联系和服务群众工作实施方案》的通知(安委办[20**]40号)精神,20**年至20**年,安县审计局包村工作挂点为安县秀水镇朝阳村。在以科学发展观为指导,坚持办实事,求实效的要求下,我局在今年上半包村工作中取得了明显的成绩,现将我们的主要工作汇报如下:
一、局党组高度重视,制定三年规划
包村工作能不能做好,领导重视是关键。一直以来,我局党组始终对包村工作高度重视。今年4月22日,我局包村工作组就到了秀水镇朝阳村开展了实地调研工作,经过调研活动,基本摸清了朝阳村的情况,根据调研情况我局还召开专题会议研究包村工作,进一步明确了工作思路,落实责任,强化工作举措,提出了包村工作三年规划。
(一)、基本情况
秀水朝阳村地处丘林地带有12个组,589户1680人,党员45名,拥有耕地面积1557.2亩,主要农作物由水稻、玉米、小麦、油菜为主。养殖业主要是以养猪、鸡、鸭为主。
村集体收入年均9400元,农民年均收入4800元。目前灾后重建511户、加固维修78户己全部竣工入住。村班子团结,工作思路清晰,战斗力较强,有较高的工作热情和较强的发展欲望。
(二)、工作目标
三年总体规划是:建好一个村委会、搞好引水工程,解决全村12个组的人畜饮水问题、修好40口已报建的沼气池建设、整治19口山平塘、规划建设26.7公里基耕道、维修主渠沟1700米。通过几项建设力争农民年收入增长100元。
(三)、工作举措
1、落实责任,加强领导
我局成立了包村工作组:由党组书记、局长唐坚同志为组长,纪检组长黄正友同志为副组长,局办公室主任李晓东、办公室干部杜寅银同志为成员的包村工作组,工作组下设包村办公室,办公室地点设在局办公室,由李晓东同志为兼任办公室主任,杜寅银同志为联络员,负责具体落实有关帮扶工作。
2、选准优势,搞好规划,调整结构
我局根据秀水镇朝阳村特点,协助村上因地制宜地制定出近三年的发展规划,并确立发展目标。抓好农业经济作物和品种改善,大力发展优质畜、禽产业。
3、搞好帮扶,多办实事
我局在三年帮扶中要协助朝阳村切实解决经济发展中的具体问题,积极扶持畜禽养殖专业大户,由大户带动农户,逐步建立养殖协会;
协助朝阳村争取资金和项目,力争解决村道路、引水工程、沼气池建设、山平塘整治、主渠沟维修等问题。并帮助村“两委”搞好政权建设,制定对村组干部的考核奖励制度,使村组干部更新观念,理清思路,带领群众增收致富。
4、积极响应号召,选派帮村干部
我局选派了一名作风好、能力强,熟悉、热爱农村工作的青年党员干部杜寅银同志到朝阳村挂职村党组织副书记,协助村党委做好村党委工作,带领老百姓致富奔小康。
5、转变党员干部作风,积极结对帮扶
切实转变党员干部作风,积极确定帮扶对象,我局现有在职党员13名,拟联系朝阳村23户贫困党员户和贫困户,帮助解决他们生产、生活中具体问题,促使他们尽快脱贫致富。
二、统一思想,提高认识
明确包村工作的指导思想,坚持以科学发展观和“十七大”精神为指导,紧紧围绕社会主义新农村建设,以促进农村发展、农民增收为重点,以帮助解决实际问题为突破口,以改善农村面貌、提高农村治理水平、构建农村和谐社会为目标,狠抓农业产业结构调整,加强基础设施建设,突出发展养殖业、加工业,加强基层组织和党员队伍建设,提高农民素质,努力实现秀水镇朝阳村经济和精神文明建设双丰收。
三、落实各项具体措施认真做好包村工作
(一)、干部帮扶办实事
今年5月9日,局党组书记、局长唐坚同志带领全局职工到秀水朝阳村落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”工作,落实行动,拉开了三年部门包村工作序幕。我局全体职工与朝阳村村两委干部的12个村民小组进行了对接工作。明确了各项党员干部联系和服务群众工作,工作组成员主动入户调查走访,很快熟悉、了解了村情民意。局党组在听取了朝阳村的情况汇报后,进行了认真的分析研究,并就该村今年以来的工作提出了具体要求。
(二)、现场办公落实效
今年5月24日我局邀请县水务局冯书记等相关领导到该村实地查看,解决该村人口饮水问题,经过现场办公,现已决定在20**年10月1日前解决全村12个组600余户1700余人的人口饮水问题。以后在这三年包村工作中我局将按照三年帮扶规划积极主动做好包村工作,为该村脱贫致富奔小康做出应有的贡献。
(三)、全体党员送温暖
在建党79年来临之际,6月24日,冒着淅沥的小雨,我局全体党员来到朝阳村,与之前开展的“领导挂点、部门包村、干部帮户”所制定的“一帮五”的帮扶对象进行了见面。见面会上,在村支部书记的简单介绍后,每一名党员干部都认识了自己在接下来三年里所需帮扶的对象并与他们进行了亲切的交谈。交谈中,每名党员都了解了帮扶对象的实际困难和急需解决的问题,并询问了他们生产情况,并为他们送去2.3吨的化肥,帮助他们脱贫致富。受帮扶的群众也显示出了满怀的感恩之情。通过此次慰问活动,不仅能够使得朝阳村的困难群众得到帮助,更重要的是让他们感受到党的关怀,同时也提高我局党员干部的素质,时刻牢记自己“共产党员”这一光荣称号。
半年来,我局在部门包村工作中做了大量工作,并取得了一定成绩,使朝阳村乡村经济发展有了明确的方向。我们决心在这一年里把包村工作重心放到农村发展、农民增收上,加大包村工作力度,加强社会主义新农村建设,使秀水镇朝阳村早日达到“新农村”的目标。
审计局上半年审计工作总结
20*年上半年,*审计局认真贯彻落实全区、全盟审计工作会议精神,按照旗委扩大会议、全旗党建工作会议和全旗经济工作会议精神,以科学发展观为指导,树立科学的审计理念。完成了上级审计机关统一安排审计项目及旗委、政府分配的各项任务,同时围绕旗委、政府工作重点,密切关注民生工程和热点问题,加大了审计监督力度,积极有效地发挥了审计服务经济的作用。现将20*年上半年审计工作总结如下:
一、上半年审计工作进展情况
20*审计局认真落实全盟审计工作会议精神,按照旗委、政府工作部署,结合审计工作实际,全面完成各项工作任务。截止6月底,我局完成审计项目6个(审计单位6个),提交审计报告6篇,查出违规资金13万元(归还原资金渠道资金)。共完成审计信息及调研文章38篇,锡林郭勒日报采纳1篇,旗委及乌珠穆沁报采纳3篇。
(一)全盟统一组织的审计项目完成情况
外资项目审计
(1)对20*年世行贷款/英国赠款中国结核病控制项目进行了审计,审计结果表明,该单位严格按照《贷款协定》的要求使用结核病项目资金,收到了良好的经济效益和社会效益,充分发挥了世行贷款的作用,为今后*再度引进外资奠定了基础。
(2)对20*年旗财政部门管理的外债项目专户资金、配套资金及管理费用进行审计时发现,*世界银行雪灾灾后重建项目世行贷款充分发挥了作用,但偿还中存在潜在风险。
世行贷款的到期日为20**年12月15日,我旗缩短了贷款期限,除贷给教育系统的贷款是20**年11月15日到期外,其余世行贷款应于20*年9月1日前陆续收回。截至20*年底仍有世行贷款3,750,715.30元未收回,占世行贷款总额的56.44%。世行贷款的回收率低,潜在风险大,财政部门应与有关的部门和苏木(镇)采取切实可行的措施,保证世行贷款顺利回收。
世行贷款期限是13年,我旗的放贷期限大部分是3-4年(除教育系统的期限10年)。在利率不变的前提下,由于缩短贷款期限,这个时间段内应支付的世行贷款利息(约占应付利息总额的三分之二)只能由旗财政承担,短期内增加了地方财政负担。
(二)旗委、政府安排审计项目完成情况
1、行政事业单位审计
旗民政局20*年度财务收支审计;
通过审计发现该单位20*年挪用自然灾害救济10万元,挪用城镇低保资金3万元,我局责令该单位将违规使用资金13万元全部归还原资金渠道,此款还未落实到位。
2、经济责任审计
(1)旗交警队原队长巴特尔同志任期经济责任审计
(2)旗额吉淖尔镇镇长金泉同志任职期间经济责任审计,审计结果表明,金泉同志遵守财务纪律,廉洁自律,严格履行了额吉淖尔镇政府镇长的职责。
(3)旗疾病预防控制中心主任王卫东同志任期经济责任审计,审计结果表明,王卫东同志任职期间,疾控中心资产、负债及净资产真实、可信,收支合理、合法,会计报表公允地反映了单位的财务状况。国债项目疾控中心楼房已竣工,并投入使用,国债资金以挥了良好的作用,成效显著。
二、切实加强部门自身建设,全力打造文明审计机关
(一)党风廉政建设和反腐败工作
20*年上半年,我局党风廉政建设工作在旗委、政府和纪检监察机关的领导下,以科学发展观为指导,深入贯彻落实十七大精神,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防和从严治理审计队伍的方针,以制度建设为核心,狠抓《实施纲要》的落实,深入开展党风廉政教育,加强审计纪律监督检查,建设依法、求实、廉洁的审计机关,促进了审计工作质量和水平的不断提高。
1、认真落实党风廉政建设责任制工作和党支部工作
我局结合工作实际,认真落实党风廉政建设责任制。一是围绕贯彻落实党风廉政建设责任制,切实抓好机关廉政建设。坚持廉政工作与审计工作同部署、同检查、同考核,努力做到组织领导、责任落实、责任考核和责任追究“四个到位”。二是加强内控制度建设,防范审计风险。把制度建设作为一项重要的工作来抓,在审计业务管理方面。建立了审计业务会议制度,制定了本机关的三级复核制度、审计执法过错和审计质量过错责任追究制度。三是加大审计执法力度,强化对权力运行的制约和监督。加强审计项目管理。明确了每个审计人员在具体审计项目中的职责和任务。审计中力求审深审透,确保审计报告内容真实、建议有效,真正使审计成果上档次上水平。四是严格审计纪律,规范审计行为。实行审计组执行纪律回访制度,以发放“审计人员执行纪律监督卡”方式,监督审计组及审计人员在实施审计期间的廉洁自律情况,促进了审计组及审计人员廉洁从政依法审计。
我局党支部积极开展形势任务宣传教育活动。结合审计工作实际,严格按照党支部工作目标管理要求,不断完善各项规章制度,做到党建工作有部署、有检查、有落实,并扎实有地开展“三会一课”制度、党员教育和创先争优活动,努力创建学习型、实干型、服务型审计队伍。我局党支部积极开展“培养文明言行,倡导文明审计”活动,特制定了*审计局文明礼仪规范。规范包括三大项,即:办公礼仪、审计礼仪、生活礼仪,共三十二条。为进一步加强审计队伍的整体素质,提高全局文明程度,提升审计服务质量,提供了有效的办法。
2.加强机关党风廉政建设和纪律作风教育。我局为更加有效地服务于全旗的改革和发展,针对审计工作面临的新形势、新情况、新任务、新特点、高标准的要求,加强机关作风建设,认真执行审计工作人员纪律,确保审计工作质量,防范审计风险,我局提出了四个坚持,一是坚持学习教育,二是坚持制度建设,三是坚持监督检查,四是坚持责任落实,做到了廉洁操守和职业谨慎,树立审计机关和审计人员的良好形象。
(1)加强业务学习,提高工作水平。《关于修改<中华人民共和国审计法的决定》和《关于贯彻落实修订后审计法若干问题的意见》,对控制审计项目质量提出了具体的要求和操作指导。我局根据自身的实际情况,从审计准备、审计实施、审计终结、审计资料归档等几个阶段入手,切实加强审计质量管理,提高审计质量水平,开展优秀审计项目评选活动,创“精品”工程。同时,为切实加强审计信息工作,做好审计信息的综合分析与编写,制定了信息宣传报道考核奖惩办法。
(2)加强干部培训,提高审计人员素质。一是制定了学习制度和培训方案,即:学习“四到位”(思想认识到位、人员参加学习到位、安排学习时间到位、规定学习内容和自学内容到位),定期学习有关法律、法规和审计业务知识,进行审计业务探讨交流等,全力打造学习型机关;
二是加强审计人员专业能力培训,制定了一些相关奖励办法,积极鼓励干部职工参加各类学习培训和职称考试,以此促进职工的学习积极性。三是积极派出业务人员参加各类专业学习和培训,以掌握系统的专业理论知识。
我局职工先后9人参加各类培训11次,为审计事业的发展提供根本保障。
(3)层层落实普法依法治理目标责任制。我局普法依法治理工作按照“五五”普法规划确定的“两个转变,两个提高”的要求,紧紧围绕全旗中心工作,以建设廉洁、勤政、务实、高效的工作机制和实现审计机关各项工作进一步好转为目标,全面推进依法治旗进程,圆满完成了普法依法治理工作的各项任务,同时结合我局的实际情况进行了普法宣传、教育学习培训工作,有效地增强了审计人员的法律素质,提高了全局人员工作效率和工作质量,推进审计人员在法律法规范畴内认真工作,有效地降低了审计风险。
(4)档案管理再上新台阶。我局是“自治区机关档案目标管理特级单位”,我局抽调专人,编写了《审计机构、编制、组织沿革》、《审计项目大事记》、《大事记》等档案利用资料,并加强了文书档案、审计档案、财务档案的整理。
三、存在的问题及改进措施
(一)审计任务、审计力量和审计质量存在矛盾
近年来,审计工作内容多,范围广,要求高,而审计机关受人员编制、干部专业结构限制,审计力量相对薄弱。审计人员常年疲于审计工作没有充足的时间来更新知识,同时也影响了审计工作的发展。现急需充实审计力量,把审计工作中急需的有财务、计算机专业知识人才吸收到审计队伍中。
(二)审计成果运用问题
审计成果的运用至今还没有做到制度化,形成了审管审,用管用,审用脱节现象。
(三)财政预算执行审计难、处理难问题
从目前我旗本级预算执行审计的情况看,“同级审”还处在事后监督状态,相当于本级政府的内部审计,缺乏有效的事前、事中监督,不能充分发挥“同级审”对预算执行的监督、控制作用。
四、20*年下半年工作打算
审计局继续坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实十七大精神,围绕全旗经济建设奋斗目标,继续贯彻“全面审计,突出重点”的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督,为我旗的经济发展和社会进步提供优质服务。
(一)认真完成上级审计机关下达的审计任务和旗委、政府交办的各项工作。
(二)继续服务财政管理体制。以规范财政预算执行和财政收支行为为重点,加大苏木镇财政决算审计力度。
(三)坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,开展任中经济责任和其他审计相结合的审计。积极开展经济责任审计培训,使各级领导干部充分了解经济责任审计工作的意义和重要性,使领导干部严格遵守党的经济工作纪律和群众工作纪律,正确运用行政权利。
(四)加强投资审计力度,促进建设资金管理水平和固定资产投资效益审计。
(五)在短暂的半年里,审计面临繁重的工作任务,提高审计人员的政治业务素质,加强队伍建设事关重要。积极学习外地审计机关工作经验和做法,采取“走出去,请进来”,为提高审计人员的政治业务素质创造良好环境和条件,加强政治理论学习,强化业务培训,不断提高审计人员的专业技能和水平,实现由知识单一型向知识复合型转变。坚持以人为本充分调动广大审计人员的积极性,为建设一支政治强、业务精、纪律严的审计干部队伍而努力。
【篇三】审计局2023年半年工作总结
审计局审计工作成效半年总结与审计局审计工作规范性半年总结及下半年打算汇编
审计局审计工作成效半年总结
今年以来,县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,全面落实科学发展观,大力弘扬“公正、廉洁、开拓、奉献”的审计精神,强化审计监督和服务职责,加强机关效能建设,使审计工作质量和工作成效有了显著的提高。共完成审计项目37个,查处各类违规违纪资金13598万多元。有力地维护了我县经济工作秩序,为县域经济发展繁荣起到了保驾护航的作用。
一、依法履行审计监督职责,审计工作成效明显
(一)财政预算执行审计不断深化。
按照落实科学发展观、建设社会主义和谐社会的总体要求,我局把开展财政预算执行审计工作作为今年的首要任务,突出其龙头地位。今年的预算执行审计呈现四个特点:一是整合资源,配强审计力量。集中全局一线9名审计人员,打破科室界限,合理搭配,分工协作,开展财政预算执行审计和地税审计,提高了工作效率。二是注重新的审计方法和审计手段的探索,在审计方法上注重强化延伸审计,深入8个乡16个村,走访200多人次,取得第一手审计证据;
在审计手段上注重强化计算机审计,采用AO现场审计软件,提高了审计项目质量。三是扩大了预算执行审计的范围。在加强对有预算资金管理权、分配权和使用财政资金较多的6个重点部门、重点专项资金审计监督的同时,开展了税收征管、财政转移支付和乡镇分税制的审计和审计调查,并延伸审计了交通运输业和石材业纳税情况,抽查企业11家,促进加强税收征管,促进财政体制改革,提高财政资金的使用效益。四是加大绩效审计力度,关注财政资金的经济效益和社会效益,财政预算执行审计不断深化。8月28日代县政府向县人大常委会做了审计工作报告,反响热烈,受到县领导和与会人大代表的好评。
(二)专项资金审计成效显著。
按照上级审计部门的统一部署,今年重点对20**年度民政抚恤、扶贫、林业、教育、农牧、新农合、农村基础设施建设、社保、水利、国土、节能减排、大型公益性建设等专项资金进行审计。在审计过程中,以资金为主线,首先从财政局摸清各专项资金的底数和流向,追踪审计。其次,搞好审前调查,找出审计重点,制定翔实的审计方案,有的放矢,确保审计成效。三是探索使用新的科学的审计方法和手段。为了查清被审计单位大额现金转账的合规与否,审计人员采取到银行查询被审计单位账户资金流转情况;
针对有的单位票据混乱情况,审计人员充分利用互联网进行网上查询,取得审计证据,既确保了审计结果的公正,又降低了审计风险;
大型公益性建设项目审计属于固定资产投资审计,以前因种种原因未搞过,今年征得市审计局同意,我们从石家庄市华诚事务所聘请了两位造价师参与到县医院病房楼的审计工作中,既锻炼了队伍,又积累了投资审计的经验。四是注重审计结果的整改。根据审计发现的被审计单位专项资金管理和使用中存在的问题给被审计单位提出审计建议20多条,促进被审计单位建立长效机制。
(三)抗震救灾捐赠资金审计及时有效。
按照审计署的要求,从5月28日开始,我局开始对我县抗震救灾捐赠资金进行跟踪审计,每周一报结果。截至目前,县民政局共接收机关单位、社会团体、企事业单位和个人捐赠资金共计618.60万元,救灾物资5000多件,灵寿县红十字会接受捐赠资金415元,县委组织部收到特殊党费738197元,全部上缴,确保了捐赠资金的使用效果。
(四)尝试开展领导干部经济责任任中审计工作。
根据党的十七大会议精神,要进一步加强党政领导干部经济责任审计工作。08年在县委组织部的领导下,我局尝试开展了领导干部经济责任任中审计工作,安排了环保局、安监局和物价局等三个经济责任较重的单位一把手的审计,查处违规资金3000多万。既加强了廉政建设,又提高了领导干部的经济责任意识。
(五)认真完成县委、县政府交办的审计任务。
上半年,受县纪检委和建设局委托,我局对商务局百货公司泰宝联营化工厂和建设局劳动服务公司的财务收支进行了审计,为解决历史遗留问题和维护社会政治稳定提供了重要的决策依据。下半年,按照省统一部署和县政府安排,我局抽调了5名业务骨干结合财政局、教育局有关人员组成四个小组,克服时间短任务重的困难,深入各乡镇村,审计学校182所,审定我县教育普九欠债2676.69万元,审减率15.74%。
二、狠抓审计机关“人、法、技”建设,推动审计质量建设的开展
今年以来,我局加大创建学习型机关力度,年初完善了创建学习型机关实施方案,制定了 20**年学习计划、培训计划、请销假制度、机关管理制度,加强政治理论学习,加大宏观经济知识、审计业务、法规制度和计算机辅助审计培训力度,将审计质量建设引向深入。
(一)学习方法灵活多样。每周一上午以会代训,每周五下午为学习日,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。
(二)学习内容丰富多彩。一是学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;
二是学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。2月份,选派两名业务骨干到河北师大参加了市局统一组织的计算机业务知识培训;
三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、《行政许可法》、《行政诉讼法》等法律知识,11月19日,聘请市审计局法制处聂处长等二人就如何做好依法审计工作进行了专题讲座,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平;
四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量;
五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和OA管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。
三、廉政建设抓实抓牢,树立审计新形象
一是将廉政承诺活动引向深入,不断强化审计队伍廉政意识。按照县纪委部署,在组织对科级领导干部开展廉政承诺的基础上,结合审计部门实际和工作需要,在审计人员中开展廉政承诺和廉政述职活动。即在每个审计项目进点审计前,由审计组长代表本组审计人员就审计期间如何遵守廉政纪律、工作纪律等情况向审计机关进行书面承诺,使审计人员在进被审计单位前就绷紧廉政这根弦。在审计项目结束后,由审计组长代表审计组就审计工作期间廉政纪律和工作纪律遵守情况,向主管局长进行汇报述职。通过廉政承诺和廉政述职全面规范审计人员的审计行为,较好地树立了审计机关的廉政形象。二是坚持“审计执法六公开”,全面实施阳光审计。“审讯执法六公开”即:公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员守则和廉政纪律、公开审计机关接受监督检查的措施。通过实行“审计执法六公开”,一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容,监督审计机关和审计人员在职权范围内严格按审计工作程序进行审计;
另一方面使被审计单位了解审计人员在审计执法过程中应遵循的行为规范和应保持的敬业态度,监督审计人员的审计执法行为,增加审计工作的透明度,达到阳光施政的目的。三是搞好“三查”,及时发现并纠正审计工作中出现的问题。“三查”即:个人自查,在每个审计项目完成后,审计组全体成员就审计工作纪律、廉政纪律遵守情况进行自查,并由审计组长向主管局长进行汇报;
本局督查,审计机关以审计回访形式,结合检查被审计单位审计决定落实情况,检查审计人员在审计期间廉政纪律、廉政建设、队伍建设等方面内容;
召开行风监督员座谈会和向社会发放调查表的形式,广泛征求意见和建议,树立审计新形象,为进一步规范经济秩序发挥监督服务作用。
总结08年的工作,取得了一定的成绩,在固定资产投资审计和领导干部经济责任任中审计等方面迈出了第一步,积累了宝贵的经验。但也存在许多不足,如审计队伍素质有待提高,效益审计比例需进一步加大,精品意识尚需加强等等。09年我局干部职工将在县委县政府的领导下,开拓进取,围绕县中心工作依法审计,充分发挥监督服务职能,再上新台阶。
审计局审计工作规范性半年总结及下半年打算
20**年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)计划项目16个,其中投资审计9个。查出违规金额342万元,管理不规范金额6174万元,应调帐处理5158万元;
审计工程决算9672万元,审减1338万元。提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:
一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责
县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服务经济发展。
(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计
我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位20**年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;
既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计,查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题,针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《关于对20**年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为,今年预算执行审计工作深入细致,质量高,力度大,反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实,建议重点突出,操作性强,为规范预算管理,推进依法理财发挥了较好的作用。
(二)全程跟踪,规范管理,严把投资审计监督关
以促进城市基础设施建设项目的规范管理、提高政府投资效益为目标。年初,我们积极将我县工业园、新城区开发等重点工程纳入06年审计项目计划,实施全程跟踪审计。并报县政府制发了《关于对全县重点建设项目实行跟踪审计监督的通知》,进一步明确强调了跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真组织开展了县皮业城、工业园、新城区开发建设等3个重点工程的全程跟踪审计。在实施跟踪审计过程中,根据工程管理的不同环节和阶段,有针对性地确定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分,相应地确定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期,跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关,将问题提前考虑在前面。在工程施工期间,审计人员坚持参加每次工作例会,经常到施工现场巡查,对施工现场、隐蔽工程拍照,以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数,发现与合同不符的问题要及时向建设方提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析,提出优化建议,同时提供材料的市场行情和参考价格,为建设方提供决策依据。共计参与合同签订22份,积极参与隐蔽工程的验收75份,拍照取证460余份,做到边施工边签证,解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议8条,节约建设资金80余万元。上半年,共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工程等9个决算审计项目,累计审计工程决算9672万元,审定总额8336万元,审减额1338万元,平均审减率14。为政府投资节约了大量资金,有力促进了财政资金的使用效益。
(三)积极稳妥,促进依法行政,突出抓好经济责任审计
为强化领导干部监督管理,促进领导干部依法行政、廉洁勤政,科学界定领导干部任期经济责任,突出抓好领导干部经济责任审计。上半年,我局根据审计项目计划和组织部门委托,共对卫生局、林业局、冯家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通过审计,从源头上预防和惩治腐败,揭露问题,增强领导干部的责任感,有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端,对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用,强化了对在职领导干部的审计监督,为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。
(四)围绕中心,服务大局,圆满完成授权领导交办审计事项
全局领导干部及审计人员本着服从和服务于沾化发展和稳定大局的原则,不计报酬,不怕辛苦,圆满完成了党委政府交给的各项工作任务。上半年,完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计,通过审计,进一步理清了两单位的往来款项情况,化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计,派出10人次,投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。
二、优化招商环境,创新思路抓招商
招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能,优化招引资环境,审计部门义不容辞。为此,县审计局在工作中注意规范自身工作的同时,狠抓财经领域的“三乱”治理工作,对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处,全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中,我们把招商引资工作摆上重要议事日程,创新工作思路,以诚招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引进外商投资项目,并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式,到外地招商。上半年,引进外商项目2个,总投资5000万元,其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目,总投资4000万元;
有限公司投资的项目,总投资1000万元。
三、认真学习宣传贯彻新《审计法》,着力营造良好审计执法环境
新修订的《审计法》颁布后,我局把抓好《审计法》的学习宣传和贯彻作为一项重要工作,以此扩大审计影响,优化执法环境,树立审计形象来抓,积极组织开展形式多样的学习宣传活动,为全面贯彻执行《审计法》,更好地履行审计监督职责奠定基础。一是将修订后的《审计法》主要内容向县领导作了专门汇报,并提出了学习宣传贯彻意见,得到了领导的支持和重视。二是组织县局审计干部,集中进行学习辅导,深刻领会《审计法》修改的意义及主要内容,并把修订后的《审计法》列为二、三季度业务学习的主要内容,抓好学习贯彻。三是由郭增禄副县长在县电视台作宣传贯彻审计法的重要电视讲话。四是由县政府办公室印发关于在全县深入学习贯彻新《审计法》的通知,掀起全县学习贯彻审计法热潮,扩大了宣传范围。五是印发宣传单,悬挂横幅,解答群众咨询的方式,进一步让广大群众了解审计。通过上述学习、宣传,使全县广大审计工作者深刻领会到了《审计法》的立法宗旨、主要内容和精神实质,为全面贯彻实施《审计法》奠定了坚实基础,同时也增强了各级领导和社会公众对审计工作的认识,为今后进一步开展好审计工作营造了良好的社会氛围。
四、利用审计信息,加快审计成果的转化和审计效应的拓展
审计信息是审计工作的重要组成部分。我们根据市审计局科研信息工作会议的精神,按照“人无我有、人有我新、人新我深”的要求,不断强化审计信息工作,加大了科研信息奖惩的力度,激发审计人员撰写科研信息的积极性,将审计信息作为加快审计成果转化和审计效应拓展重要手段。截至6月25日,已被各级采用63篇信息稿件,其中《中国审计报》采用2篇,《中国内部审计》采用1篇,省审计厅的《审计情况》采用3篇,市审计局的《审计》采用28篇,县级采用22篇。撰写各类调研报告和审计建议6篇,被批示或采用4篇。被《中国审计报》采用的《乡镇审计助力致富》一文,引起了各地审计机关的关注,等审计机关先后派人来我县学习交流探讨。
五、强化管理,加强机关作风建设和审计队伍建设
20**年上半年以来,我局围绕“内强素质、外树形象”的两大主题,围绕我局“审出效益,审出感情,审出形象,审出水平”的总体要求,下大气力加强机关作风建设,采取多种措施加强审计队伍建设。
(一)科学管理注重教育,加强机关作风建设
今年上半年以来我局深入贯彻落实全省、全市审计工作会议精神,认真开展“审计质量管理年”活动,以政治教育为先导,以制度建设为保障,加强科学管理,规范审计行为,努力打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、甘于奉献的审计队伍。为此我们深入开展了“六型”审计机关活动。即:一是树立终身学习理念,打造“学习型”审计机关。通过树立新的学习观念和“学习工作化、工作学习化”的先进理念,不断调整充实学习内容,强化学习措施,形成良好的学习风气,不断提高审计人员的政治素质和业务水平。二是建立工作创新机制,打造“创新型”审计机关。通过观念创新,提高创新思维能力,实现审计工作再突破。通过技术创新,广泛运用现代化技术和手段,实现工作效能再提速。通过管理创新,贯彻现代管理思想,实现审计质量的再提高。三是加强团结协作,打造“和谐型”审计机关。坚持以人为本的理念,营造团结协作、平等互爱和衷共济的良好工作内部环境。加强与领导、相关单位的沟通与协调,充分发挥好“审帮促”作用,为审计工作营造一个良好的外部环境。四是增强效能效率建设,打造“效率型”审计机关。提高成本意识,效率意识,勤俭节约办事,实行审计工作时限办结制,大力推行AO计算机审计实施系统,提高机关办事效率。五是强化服务意识,打造“服务型”审计机关。把服务全县经济建设作为第一要务,优化招商引资环境,为企业提供财经法规咨询服务,严肃查处“三乱”现象,对全县重点工程实行全程跟踪服务监督,当好经济建设的“经济卫士”。六是实行“阳光作业”,打造“廉洁型”审计机关。在审计工作中实行“阳光作业”,加强群众监督,切实从源头上治理和防范腐败现象的发生,从而树立审计机关“严格、公正、廉洁、高效”的执法形象。
(二)注重学习培训,加强审计队伍建设提高审计人员素质
搞好审计工作首先要提高审计干部的政治业务素质,为此我们坚持“三抓”,一是把政治理论学习作为“内强素质、外树形象”的基础,持之以恒,长抓不懈。采取集中学习与自学的方式学习政治理论知识。二是廉政教育警钟长鸣,教育审计人员洁身自爱。年初组织召开了审计机关党风廉政建设专题会议,明确了党风廉政建设和反腐败工作要点;
局长大会小会讲廉政,时时刻刻抓廉政。统一思想,提高认识,牢固构筑拒腐防变的思想防线,努力锻造一支纪律严、作风硬、业务精、素质强的审计队伍。
其次是结合审计工作特点和审计人员知识结构,进行业务知识培训。我们采用集中学习与小组交流相结合,个人自学与专家辅导相结合,请进来教与走出去学相结合,学习书本知识与工作中传帮带相结合。因时制宜、因地制宜、因人施教,开展灵活有效的业务培训。上半年,利用周五集中学习日,分期开展了局领导干部带头,中层领导干部和部分业务骨干参加的业务讲座活动。每名讲座人结合自己的工作实践,谈在审计某个领域的工作做法、技巧和经验,切实达到了学习交流和传帮带的作用。另外,积极组织了全省优秀审计项目档案观摩活动,通过领导带头学、审计人员带着问题学,学先进、找差距,根据自身情况定出整改措施,切实为提高审计执法服务水平和项目质量产生了很好的促进作用。结合“金审工程”的推广应用,大力加强信息技术的培训工作,派2名计算机水平较高的审计人员,参加了市局举办的AO计算机审计实施系统培训,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。
(三)强化审计质量控制,深入开展审计质量管理年活动
审计质量是审计工作的生命线,要强化“质量立审”的意识,把严谨细致的工作作风贯穿于工作的每一环节。今年,在巩固去年质量年活动成果的基础上,进一步加强质量控制。具体在“四个环节”上下了功夫:一是全面推进审计署6号令的贯彻执行。抓住“审前、审中、审后”关键点,规范审计计划、审计方案、审前调查、审计取证、审计日记等工作,在规范审计程序、完善审计流程上下功夫;
二是进一步完善结果复核、目标考核、质量考评、责任追究等制度,做到有规章制度可依照,有程序可控制,有标准可衡量,有检查可评估,有榜样可学习,在健全激励机制上下功夫;
三是认真听取和研究被审计单位意见,对合理意见要及时采纳,对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时纠正,切实提高审计报告和审计公告的质量,在确保准确无误上下功夫。四是改进审计结果报告,使内行人说得清,外行人看得懂,有关部门用得上,在提高审计成果使用者的满意度上下功夫。
六、存在的主要问题
从上半年的工作情况看,个别审计人员对审计署6号令的理解不深刻、不准确、不全面,底稿处理不规范,审计质量有待进一步提高。审计工作的重点仍需要牢牢把握,宏观服务的能力还需要大力提高,廉洁勤政的意识还需要努力增强,审计任务重和力量不足的突出矛盾还需要有效解决,监督力度还需要不断加大,现代审计手段建设还需要全面推进,审计管理激励机制还需要继续完善。只有重视解决好以上问题,才能不断推进审计事业,更好地服务我县经济社会发展。
七、下半年工作计划
下半年,我局的整体工作思路和工作重点是:在县委、县政府和市审计局的领导下,牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,把握招商引资、财政收支审计、政府投资审计、企业资产负债审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,不断开拓创新,求真务实,力争在圆满完成工作任务的基础上,开创审计事业的新局面,为我县加快实施“跨越式发展战略”做出更大的贡献!
我们的具体措施是:
1、强化信息化建设力度,继续投入人力和物力,购买投影仪等设备。下半年建立审计网站,做好网站的制作和维护工作,为宣传交流沾化审计工作提供一个更好的信息平台。
2、加大招商引资力度。在继续利用审计手段优化全县招商引资环境、做好招商考核的同时,加大工作力度,进一步拓宽招商引资渠道,在盐化工、房地产等方面,加强与有关外商的联系沟通,力争超额完成20**年的招商引资任务。
3、加大审计质量提升力度,严格落实各项有关审计质量控制考核制度,开展审计项目质量评比等活动,过好“审计质量年”,为审计结果公开做好准备。
4、加强投资领域的审计。总结投资审计和跟踪审计工作的经验,按照县政府领导的要求,以财政资金和专项资金为线索,加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为,促进基础设施建设项目的规范管理,提高政府投资效益。
5、深化领导干部经济责任审计。组织召开经济责任审计联席会议,在“总结、规范、深化、提高”上下功夫,按照中央关于完善权力监督制约机制的要求,经济责任审计以加强对权力的制约和监督为目标,发挥经济责任审计在“管干部、正党风、促发展”方面的作用,切实促进提高领导干部执政水平。
6、按照“审、帮、促”的原则,对全县的民营企业组织进行审计监督,积极探索总结民营企业审计的新思路和新方法,为做好民营企业审计积累宝贵经验。
7、继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极上进,培养高素质、高水平的审计人才。
【篇四】审计局2023年半年工作总结
2019年审计局半年工作总结
今年以来,嵩明县审计局认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和全国审计工作会议精神,围绕县委、县政府重点工作部署,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,切实履行好审计法定职责,维护资金安全。
一、审计项目完成情况
我局今年实施的审计项目,更加关注部门落实“八项规定”相关情况,重点检查会议费、招待费、出国费和公车购置费等安排使用情况,揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、重大资源毁损及效益低下等问题。截至5月30日,共完成审计项目63项,其中预算执行审计5项,经济责任审计6项,专项资金审计2项,政府投资竣工决算审计27项,拦标价审计4项,土地收储评审19。审计查出问题金额252。46万元,上缴县财政117。8万元。核减政府投资2704万元,提出审计建议170条。
(一)预算执行审计
围绕“进一步促进各有关部门和被审计单位强化财税征管、严格预算执行和规范财政收支、严肃财经法纪”目标,不断深化财政财务审计。关注宏观政策贯彻落实和县委政府重大决策部署,政府预算体系建设,预算编制、执行和决算(草案)编制情况;关注行政运行成本和管理绩效,检查“三公经费”和会议费管理使用情况,“吃空饷”、“小金库”、大额采购情况,党政机关楼堂馆所建设情况。实施财政预算审计时做到与经济责任、部门预算、专项资金等审计类型相结合。开展了县本级20XX年预算执行审计、县林业局20XX年至20XX年部门预算执行审计、牛栏江镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计、嵩阳街道办20XX年至20XX年度部门预算执行审计、小街镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计、杨林镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计等5项审计。审计查出违规金额73。6万元,管理不规范金额124。4万元。审计发现,个别单位存在自行发放工作考核奖、机构运转支出挤占项目资金、专项资金结余闲置、房租收入未缴相关税金等问题,审计针对存在问题,向相关单位提出了限期整改建议,并进行了整改监督检查。各单位存在问题均已按要求整改。
(二)专项资金审计
围绕“进一步促进改革政策贯彻落实和维护社会和谐稳定”目标,加强对关系民生的重大热点问题的审计监督,通过审计积极促进惠民政策的落实。组织开展了嵩明县20XX年大中型水库库区和移民安置区基础设施工程资金管理使用情况审计、嵩明县20XX年财政专户管理情况和农业林业产业化资金分配、管理和使用情况审计和20xx年度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。审计发现个别项目存在工作经费挤占专项资金和专项资金结余的情况。针对存在问题,提出了“规范资金管理”、“按原渠道归还资金”、“按审批程序批准后专款专用”等处理意见建议。
(三)经济责任审计
围绕“进一步促进各级领导干部依法履职和廉洁勤政,推进经济责任审计工作纵深发展”目标,认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》等相关法律法规,不断加大经济责任审计,促进领导干部树立正确的政绩观、发展观。截至5月30日,根据县委组织部的委托,完成了杨忠任县劳动就业服务局局长、张立任嵩明县人口和计划生育局局长、李兆逵任嵩明县文体广电旅游局局长、李友华任杨林镇原镇长、任嵩阳街道办事处原主任、艾发伟任小街镇原镇长期间的经济责任审计6项,并同步实施了环保责任审计。进一步拓展审计内容,创新审计方法,把经济责任审计与财政财务收支审计相结合;审计查账与审计调查相结合;审计查账与审计座谈相结合;纵向、横向审计相结合,避免重复审计,提高审计效益。审计查出违规金额41。7万元,管理不规范资金10。2万元。审计发现部分单位存在未按规定缴纳相关税收和上缴非税收入、固定资产收入没有上缴财政和会计账务处理不规范的问题。针对存在的问题,审计提出加强和健全财务管理、严格内控制度、坚持“增收节支”等审计建议,对违规资金作出收缴财政处理。相关部门己按要求进行了整改。
(四)政府投资审计
围绕“进一步促进各有关部门和单位规范政府投资项目管理和保证工程结算客观真实”目标,继续加强对民生项目、城市建设项目的审计监督,发挥审计在政府投资项目科学决策、规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用。加强对委托审计的管理,委托审计工作逐步实现制度化、规范化。实行“重点项目必须审,重大项目跟踪审”,确保当年具备审计条件的政府投资项目当年完成。截至5月30日,完成了农业、水利、征地拆迁、校舍安全、道路建设、城市基础设施等政府投资建设项目竣工决算审计27项,涉及送审金额38010万元,审定金额35315万元,审减2695万元,审减率为7%;完成拦标价审计4项,涉及送审金额6020万元,审定金额6011万元,审减9万元,审减率为0。15%。促进节约财政资金,减少损失浪费,提高政府投资的综合效益。
(五)土地收储评审
围绕“节约收储成本,减少政府经费开支,避免收储资金浪费”为目标,探索开展土地储备评审工作,真实合理地确认土地收储支出和土地一级开发成本,为我县土地交易提供成本依据。
截至5月底,共完成土地成本评审项目19项,涉及供地面积3864。3亩,送审金额105903。8万元,审定金额105687。2万元,审减216。6万元,审减率为0。2%。通过审计,实现控制土地储备支出和土地一级开发成本,促进加强土地储备和土地一级开发项目管理,提高建设用地保障能力和城镇土地经营水平。
二、机关队伍建设情况
(一)加强机关廉政建设。一是年初召开党风廉政建设工作会议,研究制定党风廉政建设工作计划和要点;二是重点抓好党风廉政建设责任制的落实,建立“一把手”负总责,其他领导“一岗双责”,要求审计人员既要对审计质量负责,也要对廉政工作负责,建立了从局长、分管副局长、科长到审计组长的四级廉政责任体系,层层签订了廉政责任书;三是坚持日常监督,确保各项廉政规定和审计工作纪律的全面贯彻落实。结合审计工作特点,采取审计复核、审计回访、审计纪律反馈等措施,加强对审计干部廉洁从审行为的监督;四是深入开展党的群众路线教育实践活动,聚焦作风建设,集中解决“四风”问题,切实改进党风政风,提高服务水平。五是加强廉政教育。以定期或不定期组织廉政课堂讲座、收看反腐倡廉录像等方式开展警示教育,使审计人员警钟长鸣,自觉遵守廉政纪律,一直以来,县审计局干部职工都没有发现违反廉政纪律的情况,在社会上树立了良好的审计形象。
(二)加强审计干部队伍建设。当前,嵩明经济发展面临新形势,而审计转型的趋势也日益显现,对审计队伍建设提出了新的、更高的要求。今年以来,我局着力加强审计人员培训的力度,提升培训的档次,提高培训的针对性,以全面提升审计队伍的业务素质,培养和造就复合型的审计人才。加大教育培训力度,组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等教育学习培训,完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机制,加大考核力度,修订完善局机关目标管理考核办法,与各个科室签订目标责任书,通过奖优罚劣,进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性,提高审计干部依法审计能力和水平。
【篇五】审计局2023年半年工作总结
审计局上半年工作总结及下半年工作计划
××县审计局在县委、县人民政府和州审计局的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真组织学习党的“十七大”精神,继续解放思想,开拓创新,全面贯彻落实2016年全省、全州审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕县委、政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济社会中的热点、难点和领导关注、关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极作用,较好地完成了上半年工作目标。
××县审计局全年计划审计项目17个,上半年完成12个,占年计划的71%。查出:违纪违规金额8万元;损失浪费金额29万元;管理不规范金额92万元,审计后已归还原渠道资金51万元;应上交财政5万元(其中:税金5万元),审计后已上交财政5万元;应减少财政拨款或补贴3万元,审计后已减少财政拨款或补贴3万元;发出审计通知书18份;出具审计报告和报送审计调查报告15篇;审计提出建议25条,被采纳25条;提交审计专题综合性报告2篇。
一、2016年上半年机关建设工作
(一)认真抓好行政问责办法等四项制度及解放思想大讨论的贯彻落实工作。我局根据腊政发〔2016〕9号文件要求,结合《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》及《州审计局关于贯彻落实行政问责办法等四项制度的实施意见》(西审发〔2016〕6号)文件,为确保行政问责办法、服务承诺制、首问责任制、限时结办制四项制度的正式实施和政策的落到实处,特以腊审发〔2016〕3号文件制定实施意见。一是成立贯彻落实四项制度领导小组;二是做好学习、宣传、落实到位的工作;三是制定了××县审计局服务承诺书;四是贯彻落实四项制度政务公开内容。通过认真开展行政问责办法等四项制度的贯彻落实工作,提高了干部职工的责任意识、服务意识,提高了工作效率,促进了各项工作的顺利开展。
根据《中共××县委关于在全县组织开展“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”的大讨论活动的通知》(腊发〔2016〕5号)精神,为切实做好我局“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论活动工作,结合审计部门实际,我局以腊审发〔2016〕5 号制定关于“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论的活动方案。通过认真组织开展此项活动,我局干部职工政治思想理论水平得到了提高,思想得到了进一步解放,大局意识、集体意识进一步增强。“”四川汶川大地震发生后,我局干部职工、退休人员积极献爱心,共捐款1920元。
(二)制定完善各项内控制度,加强业务培训,提高审计队伍整体素质。随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要,我局根据审计法、2016年国家审计署6号令,今年上半年结合工作实际,先后制定和完善了《××县审计局审计业务综合考核办法》、《××县审计局工作任务及目标考核办法》、《××县审计局审计项目质量评比办法》、《××县审计局审计勤政廉政制度》等质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量。为了提高我局干部职工的业务素质,我局积极抽调人员参加各种培训。上半年,我局抽调4 名人员参加县政府法制办举办的执法培训,抽调1名人员参加全省审计系统为期两个月的计算机培训。(三)认真抓好挂钩联系点的扶贫工作。今年上半年,我局继续认真抓好挂钩联系点的扶贫工作,深入挂钩点贫困党员家中,出谋划策,帮助挂钩点解决生产生活困难问题,引导群众脱贫致富。积极抓好社会主义新农村联系点的动员、宣传、规划工作,提高村民对社会主义的新农村建设的认识,继续做好社会主义的新农村建设的服务工作。
二、2016年上半年审计业务工作开展情况
(一)抓好财政、税务预算执行及专项资金审计,把披露问题与遏制违纪相结合。我局按照省、州2016年度财政审计工作的要求,紧紧围绕地方党委、政府经济工作中心和财政改革思路,重点检查了县级财政预算执行中是否存在不真实、不合规、不合法、随意调整预算,以及地方税收征管中是否存在随意减免税费、违规退库和人为虚增虚减税收等问题。今年上半年开展了:1.××县地方财政预算执行情况的审计;2.县地方税务局2016年税收计划征收管理情况的审计;3.××县2016年度整村推进项目资金管理和使用情况的审计;4.××县2016年1月至2016年4月农业综合开发项目资金的审计;5.××县2016年度农村劳动力转移支付项目资金专项审计。经审计,查出未交税金及附加5万元,审计后已上交税金及附加5万元。
(二)精心组织,合理安排人力资源,按质按量完成固定资产投资审计。上半年开展了:1.县城曼它拉路改造工程竣工决算的审计;2.象明乡至龙谷农村通达工程资金管理使用情况的审计;3.××县农村建设“五通工程”水利项目资金的审计。审计检查了基本建设程序、项目(概)预算执行情况,以及竣工决算表的真实性、完整性、合法性。经审计,核减工程造价3万元,确保国家投入资金安全完整,为国家节约了建设资金。
三 (三)稳步推进经济责任审计,当好各级党政部门选人用人的参谋,促进党政领导干部廉洁自律。经济责任审计是近年来党委政府为了更好地管理和考查干部而逐步推进的一项工作。我局紧紧围绕地方党政领导的干部管理规划,切实贯彻中央关于领导干部任期经济责任审计的两个《暂行规定》和省委、省政府有关指示精神。今年上半年,对关累镇原镇长杨飘龙、易武乡原乡长郑国陆、象明乡原乡长丰永兵的任期经济责任进行了审计。审计查出管理不规范金额92万元(审计后,已归还原渠道资金51万元),损失浪费金额29万元。存在专项资金专款未专用,固定资产管理不规范,暂存款、暂付款长期挂帐,坐支现金等问题。对以上存在的问题我局已责成被审单位限期整改。
三 (四)加强企业资金审计,督促企业严格执行企业会计制度。今年上半年,我局对××县拓展开发有限责任公司、××县发展贷款担保有限责任公司的资产、负债、损益的真实性、合法性进行了审计。经审计,以上两家公司均存在注册资金不到位的问题,未发现其他违纪违规问题。
(五)认真开展对四川汶川地震灾区捐赠款物的跟踪审计。2016年5月12日,四川汶川大地震发生后,党中央、国务院高度重视,把抗震救灾作为当前最重要最紧迫的工作,实施了坚强领导,确保了抗震救灾工作有力有序有效进行。社会各界和民众,众志成城、万众一心、积极献爱心,慷慨捐助,为抗震救灾提供了强大的物资保障。为促进这些救灾捐赠款物的规范管理,确保救灾款物的合理、合法使用和真正用于灾区、灾民,让各级党委政府、社会各界和广大公众放心,我局组织人员对县委组织部(特殊党费)、县民政局、县工商行政管理局等捐赠款物的募集、接收、分配、拨付、管理和使用情况进行了全过程跟踪审计。经审计,截止2016年6月20日,××县各族人民及各界人士共捐款
2,456,元,其中:本级财政预算安排捐赠100,000元,
特殊党费397,元,单位及个人捐款1,959,元。审计中未发现违规违纪问题。
三、存在的困难与问题
(一)审计任务繁重与审计力量薄弱的矛盾比较突出。目前,我局尤其在固定资产投资审计方面,专业技术人员欠缺。由于固定资产投资审计涉及面广,工作量大,而我局业务人员少,知识单一,对此项工作的开展难度较大。我局核定编制14个,现在编13人,除去领导和工人等,一线业务人员仅9人。我局承担着全县行政事业单位及有关企业单位的审计任务,年审计覆盖面不足10%。由于审计覆盖面低,难以发挥审计的威慑作用,致使一些违法违纪问题得不到揭露和纠正。建议县委政府考虑审计工作实际,给予增加审计人员编制。
(二)审计工作人员业务素质有待进一步提高。由于审计工作业务较为繁重,任务艰巨,没有足够的时间对审计人员进行系统的培训,审计人员知识有老化的趋势。
(三)审计理念相对保守,大局意识、成果意识、服务意识比较欠缺。对影响审计发展的的突出问题认识不足,服务大局的理念不够完善,对审计成果的运用意识不够强。
(四)年龄结构不近合理。我局现有在编人员13人,其中:50岁以上1人,40-50岁6人,30—40岁5人,30岁以下1人。人员年龄结构不近合理。
(五)审计执法有待加强。目前,还存在着审计决定难以全面执行的问题。
(六)审计机关管理水平亟待提高。
四、下半年的工作安排意见
(一)指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍建设,全面监督财政、财务收支的真实、合法、效益,为促进××县经济社会全面发展,更好地发挥审计的职能作用。
(二)总体目标:审计工作以创新为动力,以提高审计成果水平为核心,以加强审计业务管理为基础,以审计队伍建设、审计制度建设为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。
(三)下半年重点抓好以下几个方面的工作:
1.围绕推进依法行政,加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。要加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门,要有计划的进行重点审计,促进规范财政财务管理,合理有效地分配和使用财政资金,依法履行职责,将国家各项方针政策落到实处。在强化本级支出审计的同时,要进一步加大对转移支付资金的审计力度,深入揭露资金分配不规范,拨付不及时,使用不合规和脱离有效监督等方面的问题,促进建立规范的转移支付制度,保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。重点抓好我县2016年财政预算执行及其他财政收支情况的审计。
2.围绕加强宏观调控,进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,要注重对项目建设中存在违法违规问题的审计,注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题,严格控制无概算问题的发生,加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的重点、方向和力度,检查投资项目是否符合政策取向,管理是否到位,并在实践中积极探索效益审计新路子。重点抓好大益希望小学、美泰苗圃希望小学、马帮茶道希望小学、尚岗希望小学等竣工决算的审计。
3.围绕维护群众切身利益,强化专项资金审计和审计调查,促进社会和谐稳定发展。要继续贯彻落实“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督,保证国家政策措施的有效实施,加大对在新农村建设中涉及“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况,严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时,有针对性地组织专项审计调查,提出完善有关政策措施的建议。着力解决影响群众切身利益的突出问题,有针对性地组织开展专项审计和审计调查。重点抓好四川汶川地震灾区捐款、物跟踪的审计;我县2016年企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险基金的审计;我县医疗保险基金管理中心2016年度城镇职工基本医疗保险基金收支管理情况的审计;我县2016年企业职工失业保险基金的审计。
4.围绕加强和完善领导干部监督机制,进一步加强经济责任审计,促进依法履行职责。积极开展领导干部经济责任审计,进一步规范领导干部经济责任审计工作,加强对领导干部权力运用的监督,维护财经法纪,预防和惩治腐败行为,加强党风廉政建设,为县委全面考察、正确使用干部提供依据,探索加强干部管理与监督的新途径,进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。要联合纪检监察、组织、人事部门稳步推进党政领导干部任期经济责任审计,打造以“合”字为中心的工作机制,明确分工,配合推进;突出以“防”字为中心的工作重点,建立起领导干部违法违规的“防火墙”;强调以“促”字为中心的工作落脚点,促进领导干部经济决策能力的提高,推进党风廉政建设。下半年计划抓好四个任期经济责任项目的审计。
5.继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的《审计法》,努力营造良好的外部审计环境。同时,要继续加大对审计成果的转化,按照金审工程的要求,抓好审计信息化建设,充分发挥审计信息的作用,不断提高审计工作效率。
6.加强廉政建设,完善各项制度,提高审计质量。廉政建设要做到常抓不懈,警钟常鸣,积极开展跟踪问效,做到“内管理,外监督”。在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险。
7.加强审计队伍建设,提高审计队伍的自身素质。一是要加强微机的学习与培训工作,努力提高现代化审计手段,积极推广计算机审计和效益审计。二是要加强审计业务的学习和培训工作,鼓励支持审计干部参加高、中级审计师资格考试,全面提高审计队伍的业务素质。三是要加强后勤基础建设和保障工作,确保全年工作目标的顺利有效完成。要努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关;加强对党员干部的教育引导,筑牢拒腐防变的思想防线,努力建设一支勤政、廉洁、务实、高效的审计队伍。
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